老師我公司之前會計23年做賬出現(xiàn)負庫存,例如進項 問
借庫存商品 貸預(yù)付或者應(yīng)付賬款200*單價 沒有發(fā)票的這一部分匯算清繳需要納稅調(diào)增。 答
老師你好,自然人稅務(wù)局(扣繳端)可以填法人嗎,填法人 問
你好,法人有工資就需要填寫的,這個公司沒特殊要求 答
老師,有個問題,我們公司股東,現(xiàn)在用承包款做實收資 問
你好,做借款可以的,需要有支付的證明借在建工程158820 貸。其他應(yīng)付款股東67760 銀行存款 答
老師,你好。在2021年度的時候,誤以為進項發(fā)票稅額 問
你好,稅費從沒有認(rèn)證到認(rèn)證,調(diào)整到進項 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項 貸:應(yīng)交稅費-待抵扣進項/主營業(yè)務(wù)成本-其他 答
請問公司基建期間用到的電力方面的材料入什么科 問
公司基建期間用到的電力方面材料,計入 “在建工程” 科目。 具體處理: 購入時:借 “工程物資 —— 電力材料”,貸 “銀行存款” 等; 領(lǐng)用時:借 “在建工程 —— 基建項目”,貸 “工程物資 —— 電力材料”。 完工后,“在建工程” 結(jié)轉(zhuǎn)至 “固定資產(chǎn)” 答

結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時,若有增值稅減免,是不是應(yīng)交增值稅-未交增值稅=轉(zhuǎn)出未交增值稅-減免增值稅
答: 您應(yīng)該是小規(guī)模納稅人吧?
應(yīng)交增值稅減免稅款的借方和貸方都什么時候用?都是什么意思?分錄怎么寫?稅控比如480
答: 你好 指的是因為某個原因,先計提,然后再減免的 ①.購入專用設(shè)備時;? ? 借:管理費用(價稅合計額)? ? 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金/應(yīng)付賬款? ? 抵減增值稅應(yīng)納稅額時;? ? 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(抵減稅款)? ? 貸:管理費用
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
稅控盤減免增值稅,如下圖計入應(yīng)交增值稅減免稅款后,還需要做一個,借 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交增值稅減免稅款,還需要做這樣一個結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎?
答: 你好! 平時不需要的


不安的黑貓 追問
2022-04-05 10:35
王超老師 解答
2022-04-05 10:40
不安的黑貓 追問
2022-04-05 11:21
王超老師 解答
2022-04-05 11:23
不安的黑貓 追問
2022-04-05 14:16
王超老師 解答
2022-04-05 14:18