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送心意

徐悅

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務師

2022-04-01 11:07

你好,你寫的這個分錄是正確的。
把原來的分錄沖紅,重新做正確的。
如果分錄很多,可以合并起來做

狂野的嚓茶 追問

2022-04-01 11:14

 老師,我接手一家新公司,移交來的數據已交稅金(借方)588534.46元,我之后不用這個科目了,能不能把這組數據轉移到別的科目

狂野的嚓茶 追問

2022-04-01 11:32

老師,他當月不做,次月繳納增值稅的時候做,借 應交增值稅—已交稅金,貸銀行存款

徐悅 解答

2022-04-01 11:32

把這個科目轉到未交增值稅轉出

狂野的嚓茶 追問

2022-04-01 15:41

借:應交增值稅—已交稅金
       貸:應交增值稅—未交增值稅

借:應交增值稅—未交增值稅
      貸:應交增值稅—已交增值稅

徐悅 解答

2022-04-01 15:46

嗯,分錄是正確的,對的

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相關問題討論
你好,你寫的這個分錄是正確的。 把原來的分錄沖紅,重新做正確的。 如果分錄很多,可以合并起來做
2022-04-01 11:07:16
你好。財政部財會(2016)22號《關于印發增值稅會計處理規定>>的通知中明確:轉出未交增值稅”和“轉出多交增值稅”分別記錄一般納稅人月度終了轉出當月應交未交或多交的增值稅額,“未交增值稅”明細科目,核算一般納稅人月度終了從“應交增值稅”或“預交增值稅”明細科目轉入當月應交未交、多交或預繳的增值稅額,以及當月交納以前期間未交的增值稅額。 已繳稅金是記錄預交本年度的稅金,所以一般不是記在已繳稅金科目里的
2019-05-10 11:26:33
你好 是延期繳納 這個月認證了抵扣是嗎 進項100 銷項150 上個月借應交稅費應交增值稅專出未交增值稅50 貸應交稅費未交增值稅50 這個月多認證,抵扣上個月, 進項150 銷項100 不需要做賬務處理 多余的50抵扣上就可以
2022-07-08 07:30:56
借:應交稅費-未交增值稅 貸:已交增值稅——已交稅金
2023-05-23 16:59:37
借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交) 貸:應交稅費-未交增值稅 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2019-09-19 12:22:17
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