
當月發(fā)放的工資,可以這樣做分錄嗎?不然應該具體怎么做?借:管理費用—管理人員工資,貸:庫存現(xiàn)金(建安類小公司內賬一務實
答: 借:管理費用—管理人員工資, 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:庫存現(xiàn)金 先從 應付職工薪酬 過一下
老師,工資我以前一直做的借管理費用工資,貸庫存現(xiàn)金,也沒有計提,更正的話該怎么做分錄呢?
答: 之前沒計提的就算了。 現(xiàn)在開始計提,借:管理費用-工資 貸:應付職工薪酬-工資 發(fā)放的時候,借:應付職工薪酬-工資 貸:庫存現(xiàn)金
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
1、今年1-6月上個會計把個稅多計提了397,我這月調賬怎么做分錄,如果借方沖回了貸方使用哪個科目?謝謝2、今年1月有將2.4萬的房租于2月份入1.6萬進長期待攤科目8千入了管理費用,可是3-6沒有沖待攤,直接3月又做重了一筆(借:管理費用-房租 貸:庫存現(xiàn)金),請問這種情況我要如何調賬,具體分錄,謝謝!
答: 多計提的個稅按多計提金額方向科目不變,金額為負數(shù)沖回,做重的管理費用方向科目不變,金額為負數(shù)沖回,沒有沖長攤的補做即可
老師,想問一下2017年有一筆分錄為 借:管理費用-協(xié)作費201070 貸:庫存現(xiàn)金201070 。現(xiàn)在怎么沖回
我上個月是借庫存現(xiàn)金貸管理費用社保紅字,然后我現(xiàn)在借管理費用社保貸庫存現(xiàn)金,沖銷了,要做的正確分錄我應該要怎么做啊我只要收他400就好了,但是我收了他800

