甲服裝廠為增值稅一般納稅人,銷售給乙企業(yè)300套服裝,不含稅價格為700元/套。由于乙企業(yè)購買數量較多,甲服裝廠給予乙企業(yè)7折的優(yōu)惠,并按原價開具了增值稅專用發(fā)票,折扣額在同一張發(fā)票的“備注”欄注明。甲服裝廠當月的銷項稅額為()元。
依依媽咪
于2022-03-24 19:40 發(fā)布 ??4390次瀏覽
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立紅老師
職稱: 中級會計師,稅務師
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同學你好
甲服裝廠當月的銷項稅額為()元。——300*700*13%
2022-03-24 19:41:39

1、銷項=21800/1.09*0.09=18000(糧食類農產品低稅率9%)
2、銷項=500*400*13%=26000(折扣額填再備注欄的按原價計算增值稅)
3、銷項=50*2260/1.13=13000(以舊換新視同銷售)
4、進項=100000*13%=13000
應交增值稅=18000+26000+13000-13000=44000
2021-10-18 20:58:35

同學你好
1;
借,原材料10200
借,應交稅費一應增 一進項1318
貸,銀行存款;
2;
借,固定資產60000
借,應交稅費一應增一進項7800
貸,銀行存款67800
3;
借,應收賬款452000
貸,主營業(yè)務收入400000
貸,應交稅費一應增一銷項52000
4;
借,應付職工薪酬113000
貸,主營業(yè)務收入100000
貸,應交稅費一應增一銷項13000
借,主營業(yè)務成本80000
貸,庫存商品80000
2021-12-21 15:13:28

?你好 ;? ?借庫存商品?; 進項稅貸? ?應付賬款? ? ?
2022-05-18 14:03:40

不開發(fā)票也要確認無票收入,稅率是一樣的。根據出庫單確認收入,結轉成本。申報增值稅。
2018-08-18 09:38:43
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