請問公司成本費用支出預付款給其他個人(不是公司 問
同學你好! 可以的,就是這么做分錄的, 借:費用科目 貸:其他應收款 答
老師你好,年底預提12月份未發的工資,要如果做賬? 問
工資不會發放了,要沖掉? 答
老師,我是一家在抖音賣貨的電商公司。我們的一個 問
借其他貨幣資金 貸主營業務收入, 應交稅費, 一塊做這個就行。因為你銷售出去,就一塊做25 只不過是分開開的發票。 答
老師,我想請問一下,我們的收入,能拿來做實收資本嗎? 問
收入不能直接轉實收資本 答
老師, 固定資產購入時未取得正式發票,所得稅匯算時 問
你計提了折舊,本年計提金額正常填報,稅收金額填0 答
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
獲取全部相關問題信息

相似問題
最新問題
#提問#,老師,我想問下,應交稅費-應交增值稅-進項稅與銷項稅月末怎么結轉,直接結轉到未交增值稅,還是結轉到應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
年末留底稅額怎么結轉?把進項和銷項分別轉到應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,再結轉到應交增值稅-未交增值稅借方,這樣可以么?
結賬增值稅時候,應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 這個科目轉到 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 還是直接轉到 應交稅費-未交增值稅
應交增值稅-轉出未交增值稅和應交增值稅-轉出多交增值稅 是不是說,月底的時候進項稅額結轉到多交,銷項稅額結轉到未交,在把多交未交科目的余額結轉到未交增值稅下


xyz 追問
2019-02-27 16:18
汪晨老師 解答
2019-02-27 16:29