
建筑業之前項目未出結算,暫估收入多,本月出具結算需要沖減之前確認收入,收入為負數
答: 你好; 多了的話 確實多做了 就可以紅沖分錄的。 跨年的收入紅沖要走以前年度損益調整科目處理的?
老師,建筑公司工地施工人員買保險(已經結轉成本)。因為之前沒收到發票,當普票做的暫估入賬,現在收到專票了是不是要做三筆:1.做相同的分錄用負數沖之前的暫估入賬 2.重新入賬 3.沖之前的成本,借:主營業務成本(進項負數)貸:保險費 (進項負數)
答: 你好,是的,是這樣處理對,先把原來的洪峰再按發票做賬就行了。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
當期進項發票未收到,確認收入時,結轉成本,暫估采購用的是估價。過了兩個月收到發票,發票價高于之前的暫估價。現在沖之前的暫估采購分錄,可以沖結轉成本分錄嗎?發票價和暫估價的差額怎么處理?
答: 您好,可以的,發票和暫估價的差額,借:相關成本科目,負數或者正數,貸:庫存商品,負數或者正數。

