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送心意

小默老師

職稱中級會計師,高級會計師

2022-03-07 01:14

你好,同學,本期加計抵減照常填報在附表四本期發生額中,但本期實際遞減額為0,根據銷項減去進項減少留抵稅額后的值來判斷本期實際遞減額。

追問

2022-03-07 01:45

老師,也就是說上期留抵+本期進項>本期銷項是不可以使用本期增值稅加計抵減金額,如果上期期末留抵+本期進項<本期銷項,才可以使用增值稅加計抵減金額,對吧,

小默老師 解答

2022-03-07 07:36

嗯嗯,是這樣的,同學

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你好,同學,本期加計抵減照常填報在附表四本期發生額中,但本期實際遞減額為0,根據銷項減去進項減少留抵稅額后的值來判斷本期實際遞減額。
2022-03-07 01:14:03
你好,本期繳納的附加稅是根據本期實繳的增值稅來算的,本期實繳的增值稅=本期銷項-本期進項-留抵的增值稅 也就是說:本期繳納附加稅 是以 本期應交增值稅減去上期留抵增值稅額為基數的
2020-04-02 10:34:18
你好,上一個月的進項大于銷項的金額。
2022-02-22 13:44:30
你好 借:應收賬款?,貸:主營業務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 應交增值稅=(800000元—500000元)/1.13*13%—2000元
2023-02-16 19:30:00
你好!是的。正常是這樣。
2021-03-26 15:58:17
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