
老師,一般納稅人附加稅申報(bào)時(shí),本期有銷項(xiàng)增值稅,也有上期留抵進(jìn)項(xiàng)稅,抵完本期以后還有留抵稅額,增值稅附加稅還用填金額申報(bào)嗎?
答: 你好,附加稅零申報(bào)就可以。
老師 賬本上應(yīng)交增值稅余額是不是增值稅納稅申報(bào)表期末留抵稅額?(一般納稅人)
答: 你好!是的。正常是這樣。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,餐飲行業(yè)一般納稅人申報(bào)增值稅時(shí),主表上自動(dòng)填寫了上期留抵稅額,但上期的進(jìn)項(xiàng)稅都是已經(jīng)抵了,為什么這期會(huì)有留抵稅額
答: 你好,你看看上期申報(bào)表是否有留底稅額
請(qǐng)問(wèn)老師 一般納稅人 當(dāng)月增值稅留抵稅額是不是當(dāng)月申報(bào)表里的期末留抵稅額+期末加計(jì)抵減額?
老師,這邊申報(bào)增值稅,你幫我看下,去年留抵的數(shù),一直在上期留抵稅額本月數(shù)里顯示這樣對(duì)嗎
在申報(bào)增值稅的時(shí)候,填報(bào)進(jìn)項(xiàng)稅表的時(shí)候,第21行 上期留抵稅額抵減欠款這一行的數(shù)是怎么來(lái)的
老師,你好!上月辦了留抵稅額退稅,那么在申報(bào)11月增值稅,除了表二需要填上期留抵稅額退稅的數(shù)據(jù)外,還有哪里需要填呢?本期有抵扣不需交增值稅

