一般納稅人企業(yè),例如上期留抵增值稅10元,本期繳納的稅控盤維護(hù)費(fèi)280元,怎么把這280元也認(rèn)證為留抵稅額?
留胡子的貓咪
于2021-11-04 15:37 發(fā)布 ??964次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
2021-11-04 15:38
同學(xué)你好
這個(gè)不用勾選
直接填寫在附表四
相關(guān)問題討論

我公司是增值稅一般納稅人,主要從事有色金屬的加工、生產(chǎn)制造、銷售(含出口)業(yè)務(wù),因財(cái)務(wù)人員工作失誤,2009年某月,將估價(jià)銷售的產(chǎn)品在次月未進(jìn)行先沖回再調(diào)整,結(jié)果出現(xiàn)少計(jì)收入的問題,在今年國稅稽查部門檢查中發(fā)現(xiàn),由此產(chǎn)生增值稅款100余萬元,目前我公司期末增值稅留抵稅額近2000萬元,請(qǐng)問此項(xiàng)檢查查補(bǔ)稅款能否抵頂現(xiàn)在的留抵?如果可以將查補(bǔ)稅款沖減留抵是否還要加處罰款?另外《國家稅務(wù)總局關(guān)于增值稅一般納稅人將增值稅進(jìn)項(xiàng)留抵稅額抵減查補(bǔ)稅款欠稅問題的批復(fù)國稅函[2005]169號(hào)》我公司是否適用?稽查部門能否可以依據(jù)上述文件精神將這項(xiàng)問題在稽查報(bào)告中反映出來?謝謝.
2017-07-03 09:02:50

你好 1、“上期留抵稅額抵減欠稅”的數(shù)據(jù)不是自己手工填寫的,是從稅局系統(tǒng)核定下載的,會(huì)體現(xiàn)在“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”→→“上期留抵稅額抵減欠稅”中;
2、如果您此行有核定下載的數(shù)據(jù),直接點(diǎn)擊左上角“保存”,會(huì)彈出補(bǔ)充發(fā)票不相同的提示,您忽略就行。
數(shù)據(jù)會(huì)自動(dòng)生成到主表和附表二中。如果此行沒有數(shù)據(jù),需要聯(lián)系稅局核定下哦,不能手工填寫,否則保存會(huì)提示校驗(yàn)不符的。
2022-08-17 10:43:22

你好是的,是這么算的。
2020-11-02 12:45:02

你好!是的。正常是這樣。
2021-03-26 15:58:17

你好,小規(guī)模不存在抵扣的,應(yīng)該會(huì)轉(zhuǎn)出未抵扣的
2018-06-11 13:05:42
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留胡子的貓咪 追問
2021-11-04 15:55
樸老師 解答
2021-11-04 16:00