老師,我2020年有筆賬務處理做錯了:2020年5月份時一張增值稅專票的辦公費,做賬的時候全部做費用,沒有將進項稅額做進待認證(我司因每個月進項票比較多,會有留底,所以做賬時先計入待認證這個科目,然后根據(jù)認證多少,做一筆待認證結(jié)轉(zhuǎn)到進項的分錄),可是這張票8月的時候被勾選認證了。我在2020年12月份檢查時,發(fā)現(xiàn)了這筆,于是我就做了一筆進項稅額轉(zhuǎn)出。可是當時我犯迷糊了,以為這筆沒有做進項轉(zhuǎn)出,所以又做了一筆更正5月份那筆憑證的分錄,就是將5月份的沖紅,然后做了一筆正確的,有待認證科目的分錄。這樣就造成截止到現(xiàn)在賬上的待認證科目的余額比勾選平臺上未勾選的金額多了。這個要怎么處理呀?
july
于2022-03-06 09:34 發(fā)布 ??938次瀏覽

- 送心意
佟老師
職稱: 稅務師,中級會計師
2022-03-06 09:36
你好,第一是就這多這個金額嗎?等于這筆還在待認證,但其實已經(jīng)勾選是嗎
相關問題討論

您好,您的分錄是正確的
2019-11-04 10:45:05

同學。月末對于應交未交的增值稅
借:應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應交稅費-未交增值稅。
2019-03-27 12:16:20

要先把進項稅結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅,然后再從未交增值稅轉(zhuǎn)出
2019-01-18 15:47:38

您好
您可以在入賬的時候跟成本費用一起做
借:應交稅費——應交增值稅——進項稅額
貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出
2019-07-01 11:18:05

您好
就是前期有進項稅額轉(zhuǎn)出 現(xiàn)在寫在借方結(jié)平
2022-12-23 13:38:02
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