
如果應交增值稅科目存在銷項稅額,進項稅額,進項稅額轉出,減免稅款。結轉是不是如下:借:銷項稅額 進項稅額轉出貸:進項稅額 減免稅款 轉出未交增值稅借:轉出未交增值稅貸:未交增值稅
答: 您好,您的分錄是正確的
您好,公司應交稅費下設進項稅額、進項稅額轉出、銷項稅額、轉出未交增值稅、未交增值稅等科目,收入入賬時貸記銷項稅額,支出收到專票借記進項稅額/進項稅額轉出。月底轉出未交增值稅時,借轉出未交增值稅,貸未交增值稅對嗎?同事說還需做一筆銷項稅轉未交增值稅。請您指導。
答: 同學。月末對于應交未交的增值稅 借:應交稅費-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師我想請問下 我有一張進項發票 準備認證后做進項稅額轉出 我做分錄時 是直接在借方用“應交增值稅進項稅額轉出”科目 還是先用“應交增值稅進項稅額” 然后再做轉出“借:應交增值稅進項稅額”“貸:應交增值稅進項稅額轉出”分錄?
答: 您好 您可以在入賬的時候跟成本費用一起做 借:應交稅費——應交增值稅——進項稅額 貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉出

