老師,請問下 我們公司小紅書平臺 購買的商品,因為 問
抬頭開個人可以嗎, 還是按照對公轉的抬頭開, 轉入的抬頭是 平臺交易資金待清算專戶(小紅書) 答
酒店經營的公司,酒店地方組的是村委會的,電費是交 問
村上給老板說,他們給上市公司都是給復印件的,怎么到我們這就不行了 答
老師,我社保單位部分少計提1.78,那匯算社保基數和 問
老師,匯算成本類調增金額多會不會預警啊,我成本多結轉了60W,匯算調增30行 答
請問老師,我們子公司有三四家,母公司對外投資超過5 問
你好,合并報表你達到控制以上就可以了。控制以上就必須要做合并報表 答
你好 老師 我想問下 公司內帳 比如有一筆收入是5 問
計提稅金的分錄 也是對的嗎?老師 答

原材料暫估入賬收到發票會計處理
答: 原材料暫估入賬收到發票會計處理需要原材料入庫憑證、操作記錄和相關收據,并將與貨物和服務相對應的收款憑證和發票,核對財務記錄,將進項稅額、金額進行計算,并將發票入暫估核算,待發生成本時,再按實際操作進行處理。
原材料暫估:借 原材料貸 應付賬款_暫估入庫 收到發票:借 原材料貸 應交稅費_應交增值稅_進項稅額 應付賬款 沖暫估:借 原材料貸 應付賬款_暫估入庫原賬是這樣做的,現收到紅字發票的賬務如何處理(原發票已認證)?
答: 收到紅字發票后,要做的是紅沖下面的分錄 借 原材料 負數 貸 應交稅費_應交增值稅_進項稅額 負數 應付賬款 負數
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師我問一下,酒店原材料暫估入賬怎么進行賬務處理?
答: 你好 借:原材料 貸:應付賬款-暫估

