
您好 如果股東轉(zhuǎn)錢的時候沒有注明為投資款,但是也做了分錄 借:銀行存款 貸:實收資本 現(xiàn)在要調(diào)整出來是不是要調(diào)整到其他應付款?
答: 你好,如果是借款就調(diào)整到其他應付款了
入股時借:銀行存款貸:實收資本那么怎么能看到每個人投入多少錢?不計入其他應付款嗎
答: 入股時,分錄是: 借:銀行存款 貸:實收資本——XX股東 直接看投資的款項,就是看實收資本的明細賬就河以了。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們廠是16年底成立,上月開始生產(chǎn),只做內(nèi)帳,才購買了管家婆軟件,我可以從11月開賬嗎,把前期的數(shù)據(jù)錄個期初額進去嗎? 前期股東投入的實收資本已經(jīng)用來前期籌建,銀行存款已經(jīng)沒錢了,那數(shù)據(jù)肯定對不上,我是要再錄一個其他應付款 算借股東的,以后有了盈利再還嗎
答: 您好!你如果現(xiàn)在起賬,建議你盤點下現(xiàn)有數(shù)據(jù),然后做一個平衡的資產(chǎn)負債表,然后把這個表上的數(shù)據(jù)作為期初開始做。

