
您好 如果股東轉錢的時候沒有注明為投資款,但是也做了分錄 借:銀行存款 貸:實收資本 現在要調整出來是不是要調整到其他應付款?
答: 你好,如果是借款就調整到其他應付款了
入股時借:銀行存款貸:實收資本那么怎么能看到每個人投入多少錢?不計入其他應付款嗎
答: 入股時,分錄是: 借:銀行存款 貸:實收資本——XX股東 直接看投資的款項,就是看實收資本的明細賬就河以了。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我們廠是16年底成立,上月開始生產,只做內帳,才購買了管家婆軟件,我可以從11月開賬嗎,把前期的數據錄個期初額進去嗎? 前期股東投入的實收資本已經用來前期籌建,銀行存款已經沒錢了,那數據肯定對不上,我是要再錄一個其他應付款 算借股東的,以后有了盈利再還嗎
答: 您好!你如果現在起賬,建議你盤點下現有數據,然后做一個平衡的資產負債表,然后把這個表上的數據作為期初開始做。
總公司的債轉股怎么做憑證啊?我們之前借總公司的錢做的:借:銀行存款 貸:其他應付款。現在要轉股,怎么做啊,要增加實收資本
出資時A出100,后來股權20原價轉給B,是不是這樣分錄?借:實收資本A 20貸:其他應付款A 20借:銀行存款B 20貸:實收資本B 20借:其他應付款A 20貸:銀行存款 20
公司新成立,股東分次投入分5個月一共投入10萬,每個月分別計入其他應付款,(借:銀行存款,貸:其他應付款)等到第5個月,從其他應付款一次性轉入“實收資本”可以么(借:其他應付款 貸:實收資本)

