
您好 如果股東轉(zhuǎn)錢的時(shí)候沒有注明為投資款,但是也做了分錄 借:銀行存款 貸:實(shí)收資本 現(xiàn)在要調(diào)整出來是不是要調(diào)整到其他應(yīng)付款?
答: 你好,如果是借款就調(diào)整到其他應(yīng)付款了
入股時(shí)借:銀行存款貸:實(shí)收資本那么怎么能看到每個(gè)人投入多少錢?不計(jì)入其他應(yīng)付款嗎
答: 入股時(shí),分錄是: 借:銀行存款 貸:實(shí)收資本——XX股東 直接看投資的款項(xiàng),就是看實(shí)收資本的明細(xì)賬就河以了。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
我們廠是16年底成立,上月開始生產(chǎn),只做內(nèi)帳,才購買了管家婆軟件,我可以從11月開賬嗎,把前期的數(shù)據(jù)錄個(gè)期初額進(jìn)去嗎? 前期股東投入的實(shí)收資本已經(jīng)用來前期籌建,銀行存款已經(jīng)沒錢了,那數(shù)據(jù)肯定對不上,我是要再錄一個(gè)其他應(yīng)付款 算借股東的,以后有了盈利再還嗎
答: 您好!你如果現(xiàn)在起賬,建議你盤點(diǎn)下現(xiàn)有數(shù)據(jù),然后做一個(gè)平衡的資產(chǎn)負(fù)債表,然后把這個(gè)表上的數(shù)據(jù)作為期初開始做。

