- 送心意
羅老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2017-03-14 12:09
不好意思,因為這個情況我不太清楚,我們進口增值稅跟關稅上個月都已經到銀行柜臺去扣繳了,就是說直接繳了就行了,不需要再在稅局網站或者到稅局去申報了嗎?
相關問題討論

進口增值稅需要去稅局交叉比對,通過后才能認證
關稅,不用申報的
2017-03-14 11:51:14

你好。進口的增值稅是在海關繳納,然后給一個繳款
書
關稅是計入成本的。借原材料貸銀行存款。
增值稅要是一般納稅人可以抵扣,如果咱是小規模不能抵扣的,也是全額計到原材料。
2023-10-20 13:33:40

您好,您的具體問題是什么呢?麻煩您詳細描述一下,看看我能解答嗎?謝謝。
2018-11-18 21:01:28

對,增值稅是每月必須申報的,每月業務就0申報
2018-10-16 14:15:32

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會計學堂?>?答疑社區?>?問題詳情
有一個問題,收到出口退稅時,如何申報增值稅?
會笑的~陳健
2019-09-27 17:35發布?162 次瀏覽
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。?|?官方答疑老師?
職稱:?注冊會計師,中級會計師,初級會計師
當期出口退稅增值稅申報如何填寫?
答:出口退稅的金額在增值稅申報表時,操作為:
1)當月認證通過的進項稅額(外貿內貿)全部填充在:附列資料(二)一、申報抵扣的進項稅額 行次1:本期認證相符且本期申報抵扣.
2)對于確定是用于申請出口退稅的發票稅額,填列在附列資料(二)二、進項稅額轉出額 23行次:免抵退稅辦法出口貨物不得抵扣進項稅額.
3)銷售額:填充在增值稅納稅申報表附列資料(表一)三 出口免征增值稅貨物及勞務銷售額明細 第29行次 ,填充后,會自動勾稽到主表 7行次:免抵退辦法出口貨物銷售額 .
2019-12-21 09:31:03
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羅老師 解答
2017-03-14 11:51
羅老師 解答
2017-03-14 12:28