小規(guī)模性質(zhì)甲公司與出租方簽訂租賃合同,實(shí)則為甲 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
請問老師公司用建其他項(xiàng)目沒有用完的材料做了一 問
那就計(jì)入長期待攤費(fèi)用 答
公司車輛報(bào)廢的收入,可以填報(bào)在 13%稅率的貨物及 問
你好,可以的,操作沒問題 答
申請稅務(wù)注銷時(shí),沒有營業(yè)的公司,我財(cái)務(wù)報(bào)表只有一 問
你好,這個(gè)其他應(yīng)付款要做平。 答
固定資產(chǎn)出售時(shí),賣虧了,固定資產(chǎn)清理在借方,是如何 問
清理殘值 借:固定資產(chǎn)清理? ?原值-折舊 ????? 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 變賣開票???????? 借:銀行存款 收款金額 貸:固定資產(chǎn)清理? 申報(bào)增值稅的收入 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)(如果你們公司是一般納稅人購入時(shí)已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)按13%;如果未抵扣進(jìn)項(xiàng)按3%開票,減按2%申報(bào),只能開普票。如果是小規(guī)模按1% 把固定資產(chǎn)清理科目結(jié)轉(zhuǎn)余額平 借:營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理 或 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入 答

老師,我們有個(gè)專票,當(dāng)時(shí)開多了20,我們就進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了,后來對方紅沖了,重新開的票沒有再多開這20,我們可以把之前做的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出憑證紅沖嗎,納稅申報(bào)時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出可以填負(fù)的嗎
答: 你好,這個(gè)的話已經(jīng)紅沖了不是嗎?不能再做進(jìn)項(xiàng)了
老師,當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額有負(fù)數(shù)。但是已經(jīng)認(rèn)證通過了,在納稅申報(bào)時(shí)需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?還是說一并放在一起已抵扣的證明里填寫?
答: 你好 有負(fù)數(shù)發(fā)票 之前認(rèn)證通過了 需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
納稅申報(bào)是做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出(申報(bào)錯(cuò)誤),后期要更正申報(bào),沒更正申報(bào)前,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出要怎么做
答: 沒更正之前就是正常填寫進(jìn)項(xiàng)抵扣。后面是做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
你好請問,申報(bào)納稅時(shí)出現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出1000多,我們沒開紅字信息表,從哪里知道這是誰家開的
填寫納稅申報(bào)時(shí),進(jìn)項(xiàng)稅額里,包含進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的數(shù)嗎?


鄒老師 解答
2017-03-12 17:01
鄒老師 解答
2017-03-12 17:22