
起初油卡充值時,做的分錄是這樣的,借:其他應收款-油補,貸:現金。之后取得發票后,做的分錄是 借:管理費用-辦公費, 貸:其他應收款-油補,收到發票后,摘要要怎么寫?
答: 發票沖賬即可
您好,去年的一個分錄:借 管理費用辦公費用 貸其他應收款暫估費用這個辦公費用沒有取得發票,能不能在今年去沖銷:記借 管理費用辦公費用負數 貸其他應收款暫估費用負數
答: 你好,這個是實際的業務嗎?你以后需要支付嗎?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
借款人例如拿辦公費發票沖賬時,重新開具收據,給到借款人: 借:管理費用-辦公費 貸:其他應收款
答: 你好 對的 是這么做的

