
您好,去年的一個分錄:借 管理費用辦公費用 貸其他應收款暫估費用這個辦公費用沒有取得發票,能不能在今年去沖銷:記借 管理費用辦公費用負數 貸其他應收款暫估費用負數
答: 你好,這個是實際的業務嗎?你以后需要支付嗎?
起初油卡充值時,做的分錄是這樣的,借:其他應收款-油補,貸:現金。之后取得發票后,做的分錄是 借:管理費用-辦公費, 貸:其他應收款-油補,收到發票后,摘要要怎么寫?
答: 發票沖賬即可
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我們付款房租,沒有取得發票,要走往來賬,為什么是其他應收款
答: 你好,是支付給個人的嗎??


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2023-05-10 20:29
郭老師 解答
2023-05-10 20:31
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2023-05-10 21:24
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2023-05-10 21:25
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2023-05-10 21:47
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2023-05-10 21:50
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2023-05-10 22:12
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2023-05-10 22:40
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2023-05-10 22:41