老師,晚上不能開發票嗎? 問
?晚上可以開發票的,只是系統可能有問題 答
許可項目:醫療服務(依法須經批準的項目,經相關部門 問
可以偶爾開一筆的哈 答
你好,老師,我有個資產賬處處理問題如下,麻煩幫忙分 問
處置后累計折舊費用處理 在處置資產時,將累計折舊結轉到 “固定資產清理” 科目,是為了把固定資產的賬面價值(原值 - 累計折舊 )轉入清理科目,方便核算資產處置過程中的收支和損益 。這里累計折舊 4,733.88 元已從貸方轉出,后續固定資產清理完成后,“固定資產清理” 科目若有余額,會結轉到 “資產處置損益”(正常處置 )或 “營業外支出”(報廢等 )等科目。 重新生成新資產貸方處理 如果后續又生成一個新的資產,和上述流程類似。假設新資產還是通過類似方式采購、入賬 : 采購付款 借:其他應付款 - 資產往來 (新資產金額 ) 貸:銀行存款 / 現金 (新資產金額 ) 費用報銷 借:在建工程 - 資產 (新資產金額 ) 貸:其他應付款 - 資產往來 (新資產金額 ) 資產卡片生成 借:固定資產 (新資產金額 ) 貸:在建工程 - 資產 (新資產金額 ) 若新資產是基于原資產處置后的部分價值或其他關聯情況生成,賬務處理會更復雜,需根據實際業務確定,比如涉及資產置換等特殊業務,可能要考慮補價、資產公允價值等因素 。 答
匯算清繳產生退稅,會查賬嘛 問
您好, 這 個說不定的,有可能查,也有可能不查 答
老師 增值稅稅負率是不是,繳納的稅額除以銷項稅額 問
?繳納的稅額除以銷售收入 答

備用金12月20日支出給員工A人民幣3000,A員工12月29日給我發票500元,說是買了五百東西自己報銷,那500這個發票放在12月份做這筆現金報銷還是等到她所有備用金都花光了再來這筆現金支出?借:其他應收款-A員工 2000貸:銀行2000借:管理費用-辦公費 500貸:其他應收款-A員工 500是這樣嘛?
答: 你好,同學,這個我來幫你解決
借款人例如拿辦公費發票沖賬時,重新開具收據,給到借款人: 借:管理費用-辦公費 貸:其他應收款
答: 你好 對的 是這么做的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
報銷時為管理費用,暫借為其他應收款,為什么?
答: 你好,其他應收款的借方為其他應付款
老師,想問一下第7題中的 應收管理人員賠款1萬元,因管理不善導致的費用,不是應該計入管理費用嗎?怎么會計入其他應收款呢?
老師下面是1月份的社保,哪些入賬,我知道單位的計入管理費用,個人計入其他應收款,怎么取數,交的大病醫療要不要計入其他應收款呢
老師,您好,我一部分員工個人社保沒扣他們工資,現在怎么調一下,借管理費用 貸其他應收款 對吧?摘要怎么寫呀還有沒有附件可以不
2019年11月繳納社保時少扣一個人的社保,其他應收款個人社保少了420.28,管理費用社保費做多了一個人的費用420.28,請問現在該如何調整?謝謝

