
發生了幾筆招侍費,分錄合寫,借:管理費用業務招待費~500,管理費用業務招待費~200,管理費用業務招待費~171,貸:銀行存款~871,
答: 可以直接合并一筆寫分錄 借:管理費用——業務招待費 貸:銀行存款(或庫存現金)
我從卡里去了3000元現金,用于領導來我公司安排住宿、訂房間的預付款,過了2天,我去酒店結算,產生住宿費:2802,退了現金198,給我,我把198存入了銀行。我是這樣處理這筆業務的:預定房間:借:預付賬款3000 貸:銀行存款3000;結算時:借:銀行存款198 管理費用-業務招待費2802,貸:預付賬款3000,做內賬,這樣做對嗎?作為出納,退回的198元存入銀行還需要編制收款憑證嗎?還是直接用一張付款憑證?我應該怎么處理?
答: 存入銀行的198需要編制收款憑證,報銷費用的需要填制付款憑證。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我從卡里去了3000元現金,用于領導來我公司安排住宿、訂房間的預付款,過了2天,我去酒店結算,產生住宿費:2802,退了現金198,給我,我把198存入了銀行。我是這樣處理這筆業務的:預定房間:借:預付賬款3000 貸:銀行存款3000;結算時:借:銀行存款198 管理費用-業務招待費2802,貸:預付賬款3000,做內賬,這樣做對嗎?作為出納,退回的198元存入銀行還需要編制收款憑證嗎?還是直接用一張付款憑證?
答: 你好,打到你個人賬戶的錢應該通過其他應付款來核算,預付賬款是核算對公賬戶的貨款之類的,需要編制收款憑證


霸氣的曲奇 追問
2022-01-17 12:51
meizi老師 解答
2022-01-17 12:55