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傅少楠
于2021-03-03 12:36 發布 ??878次瀏覽
樸老師
職稱: 會計師
2021-03-03 12:37
同學你好對的但是需要調增
傅少楠 追問
調增是什么意思
2021-03-03 12:38
用不用扣20%的個稅或者其它什么稅,
樸老師 解答
2021-03-03 12:41
就是所得稅匯算清繳的時候調增
2021-03-03 12:45
那用不用代扣20%個稅
2021-03-03 12:47
這個不用的你直接調增就行了
2021-03-03 12:53
就在年底那次所得稅匯算清繳調增就可以吧,季度的不用,實踐這塊我不懂,不知道有沒有課程教
2021-03-03 12:57
對的個稅匯算清繳的課程沒有只有企業所得稅的
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發生了幾筆招侍費,分錄合寫,借:管理費用業務招待費~500,管理費用業務招待費~200,管理費用業務招待費~171,貸:銀行存款~871,
答: 可以直接合并一筆寫分錄 借:管理費用——業務招待費 貸:銀行存款(或庫存現金)
招待用煙,能否直接借:管理費用/招待費 貸:銀行存款
答: 您好 可以這樣直接寫分錄
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
送出一張5000工資卡,購買時借:預付賬款-購物卡,貸:銀行存款,送出時借:管理費用-業務招待費,貸:預付賬款-購物卡,做賬對吧
答: 同學你好 對的 但是需要調增
買購物卡送客戶 分錄直接這樣就可以把 借:預付賬款 3000元貸:銀行存款 3000元 借:管理費用—業務招待費 3000元貸:預付賬款 3000元
討論
我從卡里去了3000元現金,用于領導來我公司安排住宿、訂房間的預付款,過了2天,我去酒店結算,產生住宿費:2802,退了現金198,給我,我把198存入了銀行。我是這樣處理這筆業務的:預定房間:借:預付賬款3000 貸:銀行存款3000;結算時:借:銀行存款198 管理費用-業務招待費2802,貸:預付賬款3000,做內賬,這樣做對嗎?作為出納,退回的198元存入銀行還需要編制收款憑證嗎?還是直接用一張付款憑證?
我從卡里去了3000元現金,用于領導來我公司安排住宿、訂房間的預付款,過了2天,我去酒店結算,產生住宿費:2802,退了現金198,給我,我把198存入了銀行。我是這樣處理這筆業務的:預定房間:借:預付賬款3000 貸:銀行存款3000;結算時:借:銀行存款198 管理費用-業務招待費2802,貸:預付賬款3000,做內賬,這樣做對嗎?
直接支付某某報銷費用是不是直接可以,1.借管理費用_開辦費-業務招待費,貸銀行存款;還是2.借管理費用_開辦費-業務招待費,貸其他應付款_某某,然后借其他應付款_某某,貸銀行存款
公司買酒用于招待,,網銀轉賬不小心備注貨款了,,我仍然做借:管理費用-業務招待費,貸:銀行存款,,可以吧?
樸老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
★ 4.98 解題: 456122 個
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傅少楠 追問
2021-03-03 12:37
傅少楠 追問
2021-03-03 12:38
樸老師 解答
2021-03-03 12:41
傅少楠 追問
2021-03-03 12:45
樸老師 解答
2021-03-03 12:47
傅少楠 追問
2021-03-03 12:53
樸老師 解答
2021-03-03 12:57