
請問老師下,6月份開的增值稅專用發票,9月份開負數增值稅專用發票,沖銷,已經繳納的增值稅可以退嗎?還是負數發票中的增值稅在申報本月增值稅時抵扣掉呢?申報系統自動抵扣,還是我們手工輸入抵扣呢、該怎么申報呢?
答: 你導入銷項時自動減掉的
代開專票時已預交增值稅,其中部分有留抵抵扣了,申報時還讓補繳增值稅是怎么回事呢,留抵的數據帶不出來
答: 你好 讓你稅務局給你維護下 在增值稅主表倒數第二行
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
代開增值稅專用發票已繳的附加稅在增值稅申報時填寫已繳項沒有不能抵扣還需要再填寫嗎
答: 你附加稅申報附加稅實際抵減,這個增值稅申報表只有增值稅,

