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送心意

青青老師

職稱初級會計師,稅務師

2021-01-07 11:29

同學你好,你的是正確操作,哪里有問題呢?

莎莎吾見了 追問

2021-01-07 11:33

老師,我是在申請增值稅時,數具都是系統自己導入,但是那個加減抵扣10%優惠。我不知應怎么填報。
我是應填在  一般項目加計抵減額計算   還是填在   即征即退項目加計抵減額計算

青青老師 解答

2021-01-07 11:48

二個都屬于優惠政策。是在不同情況下使用的。自2019年4月1日至2021年12月31日,允許生產、生活性服務業納稅人按照當期可抵扣進項稅額加計10%,抵減應納稅額(以下稱加計抵減政策)。生產、生活性服務業納稅人,是指提供郵政服務、電信服務、現代服務、生活服務(以下稱四項服務)取得的銷售額占全部銷售額的比重超過50%的納稅人。
即征即退,是指對按稅法規定繳納的稅款,由稅務機關在征稅時部分或全部退還納稅人的一種稅收優惠。

莎莎吾見了 追問

2021-01-07 11:53

那老師我公司是物業公司來的,
應是怎么填報啊?

青青老師 解答

2021-01-07 11:54

物業公司屬于一般項目 

莎莎吾見了 追問

2021-01-07 11:57

是這樣填報嗎?

青青老師 解答

2021-01-07 11:59

同學你好,是這樣填的

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你好,增值稅發票包括普通,專用發票
2016-09-02 15:12:00
專用發票可以驗票后抵扣進項,普通發票只能做費用處理,不換扣進項稅額。對方要專票,就是抵扣進項
2017-09-19 17:58:36
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