請問一下微信平臺的服務費和微信平臺的認證費計 問
您好,計入管理費用-服務費里面 答
老師請問2024年遲繳印花稅產生的滯納金,這個滯納 問
你好,是的,不能扣除,要調增 會有影響。 答
老師,發票開錯了,庫存只能13000千克,開發票15000千 問
學員您好!是您庫存只有13000,開了15000的票嗎 答
由于公司有車輛報廢的收入入賬,導致 增值稅申報表 問
那個不需要調整的,能合理解釋就行 答
老師,請問一下財務這邊歸集一部分研發產量工資該 問
你好,這個按工時來計入就可以了。 答

稅金計提繳納結轉的如下會計分錄是否有問題,結轉銷項稅,借:應交稅金-應交增值稅-銷項稅額 貸:應交稅金-應交增值稅-轉出未交增值稅。結轉進項稅額,借:應交稅金-應交增值稅-轉出未交增值稅,貸:應交稅金-應交增值稅-進項稅額。如果銷項大于進項需要繳納稅金,計提稅金 借:應交稅金-應交增值稅-轉出未交增值稅,貸:應交稅金-應交增值稅-未交增值稅。繳納時 借:應交稅金-應交增值稅-未交增值稅,貸:銀行存款。月末結轉損益,借:本年利潤 貸:應交稅金-應交增值稅-轉出未交增值稅。
答: 你好,未交增值稅,這個是二級科目,然后最后一個分錄不要做。
為什么月底結轉增值稅要先結轉到 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,再結轉到應交增值稅-未交增值稅,,不可以直接結轉到 應交增值稅-未交增值稅嗎
答: 你好,繳納時才是借 應交增值稅-未交增值稅 貸 銀行存款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師你好!請問當月有進賬稅額轉出,月底結轉未交增值稅分錄 借:應交稅金-應交增值稅-轉出未交增值稅 應交稅金-應交增值稅-進項稅額轉出 貸:應交增值稅-未交增值稅??
答: 借:應交稅金-應交增值稅-進項稅轉出,貸 應交稅金-應交增值稅-轉出未交增值稅 借:應交稅金-應交增值稅-轉出未交增值稅,貸, 應交稅金-未交增值稅

