
取得的進項發票是虛開,做進項轉出,并補交了增值稅及附加稅滯納金,所得稅也納稅調增,如何做分錄呢
答: 借:費用? 貸:應交稅費—應交增值稅—進項稅轉出, 補繳的附加稅及滯納金 借:稅金及附加 營業外支出 貸:銀行存款 補繳的所得稅及滯納金 借:所得稅費用 營業外支出 貸:銀行存款
取得的進項發票是虛開,做進項轉出,并補交了增值稅及附加稅滯納金,所得稅也納稅調增,如何做分錄呢
答: 你好,當時的分錄是怎么做的?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
以前年度有一張購入原材料的增值稅專用發票,現在稅務機關發現這張專票失控,要求進項稅額轉出,涉及增值稅調整分錄及所得稅調整,原材料調整該如何做分錄?謝謝老師,一般納稅人,
答: 你好,借:原材料 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)


任性的黑貓 追問
2022-01-11 11:47
任性的黑貓 追問
2022-01-11 11:48
小云老師 解答
2022-01-11 11:48