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李英澤
于2020-06-19 09:29 發布 ??779次瀏覽
樸老師
職稱: 會計師
2020-06-19 09:47
你好,你們是什么會計準則
李英澤 追問
2020-06-19 09:50
小企業會計準則
樸老師 解答
2020-06-19 10:01
你好,直接原分錄負數紅沖就可以了
2020-06-19 10:05
增值稅,所得稅,原材料都不用做調整???
2020-06-19 10:12
你原分錄負數紅沖了,直接沖這個月的,就是調整了,你再用你現在的進項抵就行了
2020-06-19 10:23
意思是,所得稅也不用調整了嗎?不是很懂里邊的原理
2020-06-19 10:36
計提所得稅繳納所得稅就可以了,這個沒那么復雜
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以前年度有一張購入原材料的增值稅專用發票,現在稅務機關發現這張專票失控,要求進項稅額轉出,涉及增值稅調整分錄及所得稅調整,原材料調整該如何做分錄?謝謝老師
答: 你好,你們是什么會計準則
虛增金額的增值稅專用發票,所有進項都得轉出嗎?
答: 是的,所有虛證的話都需要轉出的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
已認證的增值專用發票進項稅額轉出
答: 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出,貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,同時,借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,貸:應交稅費-未交增值稅
單位購買的電話,入庫了,開的增值稅專用發票,領出自用,為什么要做增值稅進項稅額轉出
討論
請問,職工旅游取得的團建增值稅專用發票,是不可以抵扣增值稅進項稅額的吧?該做進項稅額轉出?
老師 我想問下 我公司采購供應商一批貨,由于質量問題我方退貨了 但是之前供應商給我方開具的增值稅專用發票的進項稅額 我方當月已經認證了, 現在供貨商開具了增值稅紅字發票 沖紅了,請問我方的會計處理為什么不直接沖掉進項稅額 而是作進項稅額轉出了 轉出的話不是代表還是要繳納這筆進項稅嗎? 如果我方當月未認證次筆進項稅發票 是不是就可以直接沖進項稅了?
上月開給對方的增值稅專用發票,開具方發票不紅沖。對方能做進項稅額轉出嗎?
公司買了價值3000元的手表送給客人,取得增值稅專用發票,已經認證抵扣了, 需要做進項稅額轉出嗎
樸老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
★ 4.98 解題: 455607 個
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李英澤 追問
2020-06-19 09:50
樸老師 解答
2020-06-19 10:01
李英澤 追問
2020-06-19 10:05
樸老師 解答
2020-06-19 10:12
李英澤 追問
2020-06-19 10:23
樸老師 解答
2020-06-19 10:36