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尋水的魚
于2017-03-02 09:14 發布 ??808次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2017-03-02 09:15
外賬的話是不是只有正規發票才記憑證 只有收據不行是嗎
尋水的魚 追問
2017-03-02 09:17
那是不是 先做外賬在做內賬啊 我兩個都要做 不知道該怎么入手
鄒老師 解答
2017-03-02 09:14
你好,是的
你好,是的,收據只能是往來
你好,這個沒有先后順序,看個人處理習慣了,有的事項是重復,只是核算口徑不同
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請問分攤辦公費還未支付月末可以記提嗎?月底結賬時:借:管理費用 辦公費用 貸:其他應付辦公費用,這樣可對?
答: 貸:其他應付辦公費用,這樣可對? 分攤前應該是在長期待攤費用放著
外賬記老板自己支付公司辦公費的錢還是借:管理費用 貸:其他應付嗎
答: 你好,是的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
如果做賬的時候多做了一筆借:管理費用 -辦公費318 貸:其他應付款-法人 318 那現在要刪掉這一筆 賬怎么調
答: 借其他應付款 借管理費用負數
老師,收到這樣的普票報銷分錄是 借 管理費用-辦公費用 貸 其他應付款-xxx 嗎?
討論
電腦補貼,首先是員工自己購買筆記本,轉正后憑當時購置時候的電腦發票,可以每月補貼電腦費補貼5年 每月補貼58元,在工資中發放 我這樣做的,首先收到電腦發票,借:管理費用-辦公費 3500 貸 :其他應付款3500 發放工資的時候,沖其他應付款。那么問題來了,員工中途辭職了,還有剩下的電腦款沒有補貼完,那是不是去負數充管理費用。比如剩下1000 那就借管理費用 -1000,貸:其他應付-1000 這樣嗎?
老師 , 借 管理費用/辦公費用 貸其他應付款/暫估費用這個分錄怎么理解,我看不懂
如果是員工墊付的錢給公司買的辦公用品,記賬是借:管理費用 貸:其他應付款-個人 嗎!
購買辦公用品用老板的銀行卡支付,這樣的分錄用借:管理費用309 貸:其他應付款309(二級寫什么)
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
★ 4.99 解題: 624394 個
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尋水的魚 追問
2017-03-02 09:17
鄒老師 解答
2017-03-02 09:14
鄒老師 解答
2017-03-02 09:15
鄒老師 解答
2017-03-02 09:17