
當時收到房租和押金,直接一起做成費用了,現在收到押金怎么做呀?當時做成費用了,現在收到錢了怎么做?借 庫存現金 貸 什么不是的,是當時公司經理租房,我們付給別人房租和押金,但我沒做其他應收款,一起做成費用了,現在收到人家退的押金,怎么做呀,以前的改不了,只能做借 庫存現金 貸 營業外嗎?
答: 借;庫存現金 貸;以前年度損益調整
11月員工報銷98元,12月現金付了100元,怎么記賬?借:其他應付款98 其他應收款2 貸:庫存現金100.是這樣嗎
答: 同一個員工,你用一個往來科目就可以的,要么是借其他應付款100,要么是借其他應收款100。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
6月2日,出納預支員工500元差旅費,6月8日,員工回來報銷實際差旅費300元,并交還200元。6月2日的分錄:借:其他應收款 500 貸:庫存現金 500,6月8日的分錄為:借:差旅費 300 貸:其他應收款300 借:庫存現金 200 貸:其他應收款200.以上會計分錄正確嗎?
答: 你好!是的,你的理解很對


云崗 追問
2017-02-28 16:03
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2017-02-28 15:30
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2017-02-28 15:55
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2017-02-28 16:03