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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-12-29 19:15

借應付賬款貸,以前年度損益調整應交稅費,應交增值稅進項轉出,這個是實際業務嗎?如果是的話,借以前年度損益調整貸應付賬款。

學堂用戶wl9qy 追問

2021-12-29 20:26

老師。不是的,稅局認定虛開。增值稅已經更正申報,企業所得稅也調增都已經繳納了。那增值稅和企業所得稅都按照這個分錄做賬嗎

郭老師 解答

2021-12-29 20:32

是的
借進項轉出貸應交稅費查補稅款
借查補稅款
貸銀行存款
借以前年度損益調整貸應交稅費企業所得稅
借應交稅費貸銀行存款

學堂用戶wl9qy 追問

2021-12-29 20:41

好的,感謝老師

學堂用戶wl9qy 追問

2021-12-29 20:41

但是老師,小會計準則沒有以前年度損益調整科目怎么辦

郭老師 解答

2021-12-29 20:47

可以用利潤分配未分配利潤代替。

學堂用戶wl9qy 追問

2021-12-29 21:02

老師。那就是借:利潤分配—未分配利潤 貸:應交稅費—企業所得稅 對嗎

郭老師 解答

2021-12-29 21:05

你好
對的
是這么做的

學堂用戶wl9qy 追問

2021-12-29 21:09

好的,謝謝老師

郭老師 解答

2021-12-29 21:10

不用客氣
工作愉快

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相關問題討論
你可以聯系稅務局,看看對方愿不愿意讓你們做更正申報
2020-06-12 10:37:12
如果是對方紅沖的發票需要的。
2021-11-25 17:23:13
你好,填寫進項轉出價稅合計的金額6076620 納稅調整明細表扣除項目其他30欄里面。
2021-06-10 08:27:31
同學你好,發票已經開具且沒有被沖紅,如果后期確定能收到發票,其實可以不做處理,發票來了補進去就可以了。無法確認或者確認無法收到紙質發票,匯算清繳進項稅額轉出就可以了,金額部分不用調增。
2022-04-18 01:04:15
你好,補繳的企業所得稅可以按照下面的分錄做賬,分為具體和上繳: 1、計提稅款時 借:以前年度損益調整 貸:應交稅費-應交企業所得稅 同時調整未分配利潤 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整。 2、補交稅款時 借:應交稅費-應交企業所得稅 貸:銀行存款
2022-04-06 10:40:12
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