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送心意

水本無色

職稱中級職稱

2015-10-23 15:23

上期是做,借管理費用820,貸記銀行存款。本期怎么做

沉浮 追問

2015-10-23 15:27

上期是做,借管理費用820,貸記銀行存款820。應交銷售稅是690,本期怎么做分錄。

沉浮 追問

2015-10-23 16:19

上期是做,借管理費用820,貸記銀行存款820。本期應交銷售稅是690,本期怎么做分錄。

水本無色 解答

2015-10-23 14:30

借:應交稅費--應交增值稅(減免稅款)
貸:管理費用  (如果上期已做本期可以不做這一筆 )

借:應交稅費--應交增值稅(轉出未交增值稅)
貸:應交稅--未交增值稅

水本無色 解答

2015-10-23 15:26

這是繳納維護費時做的,上期做過減免的稅款嗎?
借:應交稅費--應交增值稅(減免稅款)  820
貸:管理費用   820

水本無色 解答

2015-10-23 15:56

上期如果減免稅是820 ,這期就不用做了,如果上期做的是690,這期再做減免130

水本無色 解答

2015-10-26 08:25

上期如果減免稅是820 ,這期就不用做了,如果上期做的是690,這期再做減免130

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相關問題討論
你好,大體都是一樣的,只有借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款),小規模是借:應交稅費-應交增值稅
2019-07-11 07:08:29
你好, 借:管理費用—辦公費 貸:銀行存款 借:應交稅金—增值稅(減免稅額) 管理費用—辦公費 負數 這樣做分錄。
2020-01-14 15:54:53
您好,月末做一筆分錄,借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)貸:應交稅費-未交增值稅 下個月繳納的時候借:應交稅費-未交增值稅
2019-02-25 10:17:18
同學你好 借,管理費用一辦公費 貸,銀行存款; 抵扣 借,應交稅費一應增一減免稅款 貸,管理費用;
2021-04-08 12:30:52
借:應交稅費——應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費——未交增值稅 借 應交稅費——未交增值稅 貸銀行存款
2020-03-16 15:08:14
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