老師,請(qǐng)問(wèn)下,期初庫(kù)存 是不是月末加上銷售出去的 問(wèn)
現(xiàn)在要期初 庫(kù)存 答
老師,請(qǐng)問(wèn)工商年報(bào)的納稅總額,包括個(gè)稅的嗎 問(wèn)
填寫(xiě)說(shuō)明,是外資機(jī)構(gòu)包括。意思是其他不包括嗎 答
首單退稅港雜費(fèi)代理開(kāi)不了代稅點(diǎn)的可以嗎 問(wèn)
首單退稅時(shí),港雜費(fèi)代理不開(kāi)具帶稅點(diǎn)發(fā)票不建議接受,會(huì)影響退稅申請(qǐng)、引發(fā)稅務(wù)核查。可明確向代理提出開(kāi)票要求,或更換開(kāi)票主體、代理來(lái)解決。 答
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模上月開(kāi)具的專票,下月紅沖不需要繳納稅 問(wèn)
小規(guī)模也會(huì)改變嗎?不是按季度征收稅費(fèi)嗎 答
老師,請(qǐng)問(wèn)下茹菓25年利潤(rùn)高于300萬(wàn)了 那就不屬于 問(wèn)
來(lái)年要是利潤(rùn)低于300w呢 優(yōu)惠政策還能繼續(xù)享受么 答

小規(guī)模納稅人,稅控系統(tǒng)與國(guó)稅系統(tǒng)增值稅出入0.02,補(bǔ)交的0.02元應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄
答: 借應(yīng)交增值稅0.02 貸銀行0.02
老師您好:我知道增值稅稅控系統(tǒng)服務(wù)費(fèi)的一般納稅人的會(huì)計(jì)分錄是:借:管理費(fèi)用貸:銀行存款。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額是:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)貸:管理費(fèi)用小規(guī)模納稅人在遞減增值稅稅控服務(wù)費(fèi)的分錄也這么做嗎?和一般納稅人做的分錄有區(qū)別嗎?
答: 你好,大體都是一樣的,只有借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款),小規(guī)模是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
首次購(gòu)增值稅稅控系統(tǒng)設(shè)備和技術(shù)維護(hù)費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄,一般納稅人和小規(guī)模納稅的有區(qū)別嗎
答: 就減免稅的科目不一樣 一般納稅人是 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -減免稅 小規(guī)模是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
一般納稅人賣稅控盤給小規(guī)模,為什么貸方要增加應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅-小規(guī)模納稅人
小規(guī)模納稅人:繳納的增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)如何抵扣?會(huì)計(jì)分錄怎么處理?
怎么看是一般納稅人怎么看是小規(guī)模納稅人一般納稅人賣稅控盤給小規(guī)模,為什么貸方要增加應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅-小規(guī)模納稅人
增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)280元,一般納稅人和小規(guī)模納稅人 付款時(shí)和抵扣時(shí) 分別怎么做分錄?

