申報個稅1-4月多申報了一個員工工資,現在進行更正 問
你好,是的,你多計提的做紅字沖減。 答
請教老師,我們在年終所得稅匯算清繳時,查出需補一 問
建議是你賬務處理做這個,然后年初數不要調整。因為你年初要修改的話,整個一年都需要修改 勾稽關系不一致,可以忽略。 答
老師,我年底有一筆獎金沒有發,現在是不是要在匯算 問
你好,你可以借錢來發放。 答
老師,我們出租廠房給A公司,國網供電公司給我們開發 問
你好,我們做收入開票,開進來做庫存商品 答
老師好,請問申報年度報表時,除了分公司本身要報報 問
若是匯總申報企業所得稅的,按合并報表數據申報 答

老師 18年發現17年沒有確認收入 但是卻多寫了借:銀行存款 貸:應收賬款 這種需要怎么調整才行?
答: 那就補確認收入 借應收賬款 貸以前年度損益調整 應交稅費增值稅銷項稅 借:以前年度損益調整 貸利潤分配未分配利潤
這道題,為什么不按照權責發生制確認收入21萬,實收15萬銀行存款,再記6萬應收賬款呢?這樣處理不是好些嗎?
答: 您好 因為剩余6萬對方可能不能支付
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,請問是不是收到銷項發票的時候確認收入和應收賬款,既有銷項發票又有銀行回單的時候確認收入和銀行存款呢?先收到發票時,確認收入和應收賬款,再收到銀行回單的時候確認銀行存款并沖減應收賬款呢?
答: 先收到發票時,確認收入和應收賬款,再收到銀行回單的時候確認銀行存款并沖減應收賬款 一般是開具發票時確認收入和應收賬款


王雁鳴老師 解答
2017-02-18 16:02
王雁鳴老師 解答
2017-02-20 09:24