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送心意

易 老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2021-12-07 11:58

你好,可能是上期有留抵稅額或者預交過增值稅

麗華 追問

2021-12-07 12:00

但是沒有哦,我是接別人的賬,之前各明細科目從未結轉出去過

麗華 追問

2021-12-07 12:01

有不有可能是報稅時勾選過未取得的發票

易 老師 解答

2021-12-07 12:08

這樣問題知道了就好了以前的差額記下來,后續不要出現就可以,再慢慢查以前的

麗華 追問

2021-12-07 12:09

有這個1400的差異存在,會不會有稅務風險

麗華 追問

2021-12-07 12:11

原因好難查,之前幾年的賬有錯,各期抵扣票資料也不齊全,老師,有沒有辦法查到前幾年每月勾選票的情況呢

易 老師 解答

2021-12-07 12:18

是的這種最麻煩了,所以只能慢慢查以前的

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學員你好,每個月或者是年末將應交稅費-應交增值稅(銷項)和應交稅費-應交增值稅(進項)相互結轉,差額計入應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 在計提增值稅時,借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 實際繳納時 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2018-01-17 11:01:04
<p>期末結轉 &nbsp;借;應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) &nbsp;貸;應交稅費-未交增值稅 &nbsp;11089.47</p><p>月初扣繳 &nbsp;借;應交稅費-未交增值稅 &nbsp;貸;銀行存款 &nbsp;11089.47</p>
2016-07-30 22:30:40
您好,不對的,應該是借;應交稅費-未交增值稅余額,15002.52,貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,15002.52
2018-05-07 19:17:20
您好,對的,您上面寫的完全正確
2019-12-22 20:05:20
你好,結轉的目的是要把應交增值稅這個二級科目的余額整 為0,所以,你的分錄錯了,貸方應該是貸:應交稅費-未交增值稅,結轉后,應交增值稅科目0,余額到了未交增值稅 詳見 財會(2016)22號文件
2018-04-04 18:12:20
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