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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2021-12-04 16:38

你好,是針對銷售折讓,中止,退回收回購買方,還是銷售方的 處理?

???? 追問

2021-12-04 18:57

老師,都可以寫一下嗎?這是我們考試劃的重點

???? 追問

2021-12-04 18:58

無關下面那張圖,發(fā)錯了老師

鄒老師 解答

2021-12-04 19:15

你好
銷售折讓
購買方,借:應付賬款等科目,貸:庫存商品等科目,應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
銷售方,借:主營業(yè)務收入 ,應交稅費—應交增值稅(銷項稅額),  貸:應收賬款等科目
銷售退回

購買方,借:應付賬款等科目,貸:庫存商品等科目,應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
銷售方,借:主營業(yè)務收入 ,應交稅費—應交增值稅(銷項稅額),  貸:應收賬款等科目
借:庫存商品   ,貸:主營業(yè)務成本

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你好,也要做的,方法一樣的。
2018-08-24 13:49:04
你好,能把題目拍上來看看嗎
2021-11-15 22:08:52
二零年的進項你在二零年認證抵扣的嗎?
2021-10-18 17:05:16
你好,借應交稅費-預繳增值稅981.82 貸 銀行存款 981.82 借 應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)4809.09-310.23 貸 應交稅費-未交增值稅 4809.09-310.23 借 應交稅費-未交增值稅 4809.09-310.23-981.82 貸銀行存款 4809.09-310.23-981.82 可以一起討論 如滿意請五星好評,謝謝
2020-05-01 18:00:52
你好, (一)增值稅欠稅稅額大于期末留抵稅額,按期末留抵稅額紅字借記“應交稅金——應交增值稅(進項稅額)”科目,貸記“應交稅金——未交增值稅”科目。 (二)若增值稅欠稅稅額小于期末留抵稅額,按增值稅欠稅稅額紅字借記“應交稅金——應交增值稅(進項稅額)”科目,貸記“應交稅金——未交增值稅”科目。 如果可以抵減的話,做賬 借:營業(yè)外支出 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)
2020-03-09 20:43:48
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