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陽光
于2018-08-10 11:14 發布 ??730次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2018-08-10 11:14
你好 借;應交稅費——應交增值稅(已交稅金) 貸;銀行存款轉出做這個分錄 借:原材料等科目 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)
陽光 追問
2018-08-10 13:19
老師,我這邊換了個公司,然后這邊老板要求做內賬,我一點思路都沒有,之前這個公司是沒有內賬的,我來之后讓我做,就是把貨物買進來,再賣出去的那種,賺中間差價,然后我們老板說從這個月開始算開始做賬,這樣可以嗎?
鄒老師 解答
2018-08-10 13:20
你好,需要從成立的時候把相應內帳賬務補上才是的
微信里點“發現”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
進項稅額大于銷項,月末做轉出增值稅分錄嗎?
答: 你好,也要做的,方法一樣的。
假設月銷項0,進項1,加計抵減進項稅額0.1,則當月不需要交納增值稅,那么當月發生的加計抵減的0.1分錄該怎么做?
答: 借:應交稅費-未交增值稅或留抵 貸:營業外收入-減免稅額
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
一個題目中有進項稅額一萬四百元又有增值稅126元怎么分錄?
答: 你好,能把題目拍上來看看嗎
請老師把月末具體結轉的分錄寫出來。包括結轉預交增值稅,進項稅額,消項稅額,和要繳納的增值稅稅額
討論
請教一下,我們公司之前一直欠稅未繳,本月有留底的進項稅額,稅局發了通知說將這部分留底的進項稅額抵減之前欠繳的增值稅及滯納金,請問如何針對這個調整分錄?
上月無進項稅額,本月已有進項稅額,增值稅分錄如何做
老師,因銷售折讓,中止,退回收回的增值稅額,應該在進項稅額中扣除,關于這個分錄您可不可以幫忙寫寫?
老師,問一下,本月進項稅額10000.銷項9000.所有票都認證了,基本增值稅還多交了1000,就是期未留底了。這種分錄怎么做。是不是不用做就可以了。等下月鎖項大于進項再結轉是嗎?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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陽光 追問
2018-08-10 13:19
鄒老師 解答
2018-08-10 13:20