
結轉增值稅分錄 如果上個月有留抵稅額 怎么寫分錄?怎么結轉
答: 你好 借 未交增值稅,貸轉出多交增值稅?
進項多,銷項少,而且上期還有留抵稅額,這月月底增值稅結轉時候分錄怎么做?
答: 你好,進項多,銷項少,而且上期還有留抵稅額,這月結轉的分錄是 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), 應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
增值稅期末有留抵稅額,結轉增值稅會計分錄應該怎么做?
答: 你好,增值稅期末有留抵稅額,結轉增值稅會計分錄是 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)

