
一月有個(gè)發(fā)票開錯(cuò)了,這個(gè)月是不是也當(dāng)正常開的發(fā)票一樣交銷項(xiàng)稅呀!下個(gè)月紅沖后,稅務(wù)局就把紅沖的銷項(xiàng)稅額還給呀?是嗎?
答: 你好,紅沖的發(fā)票抵消當(dāng)月的銷項(xiàng)稅額 不會(huì)退回
老師:您好。本月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),本月銷項(xiàng)稅額80000,進(jìn)項(xiàng)95000,紅沖上月銷項(xiàng)稅額8050(應(yīng)發(fā)票開錯(cuò)上月稅款已繳交),請(qǐng)問如何結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)、賬務(wù)處理?
答: 同學(xué)你好 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師 你好 我想問一下 我這個(gè)月銷項(xiàng)稅額1500 上月有一個(gè)發(fā)票開錯(cuò) 這個(gè)月沖紅 稅額1200 那沖紅的稅額1200可以抵扣這個(gè)月的1500的稅額么?
答: 可以抵減本月正數(shù)銷項(xiàng)稅額


哈哈 追問
2017-02-03 16:56
鄒老師 解答
2017-02-03 16:48
鄒老師 解答
2017-02-03 16:52
鄒老師 解答
2017-02-03 16:56