老師 你好 我想問一下 我這個月銷項稅額1500 上月有一個發(fā)票開錯 這個月沖紅 稅額1200 那沖紅的稅額1200可以抵扣這個月的1500的稅額么?
會計
于2019-02-28 15:07 發(fā)布 ??583次瀏覽
- 送心意
三寶老師
職稱: 高級會計師,稅務(wù)師
2019-02-28 15:08
可以抵減本月正數(shù)銷項稅額
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可以抵減本月正數(shù)銷項稅額
2019-02-28 15:08:06

同學(xué)你好
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
如果銷項大于進(jìn)項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅
如果銷項小于進(jìn)項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022-04-22 15:02:54

你好!當(dāng)月進(jìn)項稅是不可以抵扣上個月的銷項的,你這個月認(rèn)證的進(jìn)項稅只能抵扣當(dāng)月的銷項或是以后月份的銷項.所以你這個5月的進(jìn)項不能抵扣4月的銷項
2020-04-30 10:49:28

同學(xué)你好,對于這張票,退還給銷售方,讓她重新開具一張哈?,F(xiàn)在沒有進(jìn)項的話,你去你的綜合服務(wù)平臺,看看有沒有一些專票還沒有收到,抓緊催一下對方把票給你哈,如果沒有,只有交稅了哈。
2022-04-04 23:28:34

您好,可以在12月認(rèn)證,不超過360天是可以的
多出的可抵扣稅額可以繼續(xù)留抵,一直到抵扣完畢。
2019-12-15 22:03:25
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會計 追問
2019-02-28 15:15
三寶老師 解答
2019-02-28 15:36