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甜美的書本
于2021-11-15 14:37 發布 ??965次瀏覽
QQ老師
職稱: 中級會計師
2021-11-15 14:37
你好,原分錄做紅字就可以,不跨年度的話,
甜美的書本 追問
2021-11-15 15:29
那多計提的200元,做相反分錄,那摘要欄目怎么寫,是寫:沖銷多計提的水電費嗎
2021-11-15 15:31
那如果跨年度的話,怎么辦呢
QQ老師 解答
2021-11-15 15:44
你好,跨年度的話用以前年度損益調整科目代替損益類科目。
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你好老師,黨建經費本來應該要入其他應付款而入錯管理費用
答: 同學分錄調整就可以了
生物科技公司購買的扳手硅膠u型條可以計入管理費用貸其他應付款法人嗎?貨物運輸費呢
答: 你好;? ?這個買來的用途是什么;這樣好判斷計入成本還是費用去 ;? ? 這個錢是老板墊付的嗎?? ?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師你看一下可以借其他應付款貸管理費用嗎,這樣做對不對
答: 您好,是什么樣的業務呢
老師我想問下招聘部主管出差取得的住宿費和通行費電子普票,勾選系統里勾選了,那是直接總賬錄入憑證:借:管理費用差旅費借:進項稅,貸:其他應付款—員工就可以了,還是需要增加所有供應商都要走應付系統里錄入發票?
討論
新辦的公司沒有開戶,發生費用借管理費用,貸其他應付款,后面怎么沖其他應付款呢?充的時候需要什么票據?
借管理費用開辦費貸其他應付款 老師我怎么把開辦費轉成前期投入 不計入當期損益呢
老師,去年付了一半的錢是一萬,發票對方開全款2萬的,我忘記做其他應付款了。今年再付一萬,但是發票在去年的賬本里。這樣要怎么做賬,也直接進管理費用嗎
2017年12月,會計計提了147萬管理費用,2018年4月收到業務發票,沖了100萬。 2019年5月又收到發票143萬元,會計不知道之前沖了100萬,于是又沖了計提的147萬,導致其他應付款借方有96萬元余額,請問該怎么調賬???
QQ老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.98 解題: 90158 個
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2021-11-15 15:29
甜美的書本 追問
2021-11-15 15:31
QQ老師 解答
2021-11-15 15:44