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450303406
于2019-04-03 15:44 發布 ??4395次瀏覽
張艷老師
職稱: 注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師
2019-04-03 15:53
就是將負數銷售額抵減正數銷售額后的金額填寫進附表一對應項目欄次中。
450303406 追問
2019-04-03 16:21
本月沒有正數,是沖紅上年度的
張艷老師 解答
2019-04-03 16:25
您的意思,本期就是要填寫負數銷售額,是嗎? 如果是的話,是需要去稅局大廳做申報的。
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增值稅普通發票跨年沖紅,增值稅申報表怎么填
答: 就是將負數銷售額抵減正數銷售額后的金額填寫進附表一對應項目欄次中。
增值稅普通發票開具了錯誤,跨月紅沖怎么填寫申報表
答: 就是用正數銷售額抵減負數銷售額后的金額填寫到申報表就是了。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
增值稅普通發票開具了錯誤稅率發票,跨月紅沖后怎么填寫申報表?
答: 你好 跨月了當月沒作廢 就需要按錯誤的先申報繳納稅費 。次月紅沖后在報
跨年增值稅普通發票怎樣沖紅
討論
跨年度增值稅普通發票沖紅怎么辦?
增值稅普通發票可以跨年紅沖嗎增值稅普通發票紅沖有時間限制嗎
上月紅沖了增值稅普通發票,本月增值稅申報表需要填寫什么嗎?
增值稅普通發票跨月的怎么紅沖?
張艷老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師
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450303406 追問
2019-04-03 16:21
張艷老師 解答
2019-04-03 16:25