
老師請(qǐng)問如果收稻谷金額200000元,(收購(gòu)是免稅)銷售了100000元,應(yīng)該繳增值稅多少?
答: 同學(xué)你好 加工了沒有呢
增值稅附加稅計(jì)算,是依據(jù)應(yīng)繳納增值稅額,還是應(yīng)繳納增值稅額減去可減免增值稅額的實(shí)際繳納金額
答: 你好!依據(jù)當(dāng)月實(shí)際要繳納稅金計(jì)算
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
增值稅定額增收,達(dá)不到定額是免繳納嗎
答: 您好,是的,根據(jù)我的稅務(wù)經(jīng)驗(yàn),目前如果您的定額在月銷售額10萬以下,就是免稅的。 為您提供解答,祝學(xué)習(xí)愉快
增值稅稅負(fù)=實(shí)際繳納的增值稅/不含稅收入,我們銷售的一部分是免稅收入,那算增值稅稅負(fù)=實(shí)際繳納的增值稅/(不含稅應(yīng)稅收入+免稅收入)嗎?
增值稅減免是這樣做分錄嗎借:營(yíng)業(yè)外收入-減免稅額。貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額

