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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-10-25 21:22

你好,當月繳納當月的增值稅用得到。

458656 追問

2021-10-25 21:24

分錄要怎么做

郭老師 解答

2021-10-25 21:25

借應交稅費已交稅金貸銀行存款。

458656 追問

2021-10-25 21:31

減免稅款的分錄要怎么做

郭老師 解答

2021-10-25 21:33

具體的是什么業務的減免?

458656 追問

2021-10-25 21:38

老師,你舉個例子就好

郭老師 解答

2021-10-25 21:39

你好,比如金稅盤的280可以全額抵扣增值稅,借管理費用,辦公費貸銀行存款。
抵扣借應交稅費應交增值稅減免稅款借管理費用負數。

458656 追問

2021-10-25 21:44

那出口退稅呢

郭老師 解答

2021-10-25 21:47

借其他應收款貸應交稅費、出口退稅,
借銀行存款貸其他應收款。

458656 追問

2021-10-25 21:54

什么情況下會出口退稅

郭老師 解答

2021-10-25 21:55

你是一般納稅人,然后你單位出口沒有進項專票。出口的這個產品有退稅率。

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相關問題討論
您好 當月繳納當月的稅費就是應交稅費-應交增值稅-已交稅金 如果是當月繳納上月稅金就是應交稅費-未交增值稅
2019-10-03 20:21:15
您好 請問是否需要繳納增值稅
2019-08-05 10:37:03
你好 是延期繳納 這個月認證了抵扣是嗎 進項100 銷項150 上個月借應交稅費應交增值稅專出未交增值稅50 貸應交稅費未交增值稅50 這個月多認證,抵扣上個月, 進項150 銷項100 不需要做賬務處理 多余的50抵扣上就可以
2022-07-08 07:30:56
你好,是當期預交的稅金
2017-08-24 10:18:52
你好,已交稅金是預交,本月繳納上個月的是應交稅費——未交增值稅 借方
2017-09-11 09:56:10
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