
11月份走錯了一張發(fā)票,物業(yè)費,沒有認證直接做到費用了,跨年了,現(xiàn)在應(yīng)該怎么做?能否做一個完整的分錄?
答: 借;應(yīng)交稅費(進項稅額) 貸;以前年度損益調(diào)整 借;以前年度損益調(diào)整 貸;利潤分配——未分配利潤
繳納物業(yè)費,收到物業(yè)發(fā)票(是專票),分錄,借:管理費用-物業(yè)費 應(yīng)交稅費-待認證進項稅 貸:銀行存款。這樣做對嗎
答: 你好 你這個是進項留到下一期抵扣吧,這個分錄是正確的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
11月份走錯了一張發(fā)票,物業(yè)費,沒有認證直接做到費用了,跨年了,現(xiàn)在應(yīng)該怎么做?
答: 你好,此問題已經(jīng)給予回復(fù)

