
請教老師,物業費發票屬于6月開的剛收到,發票候選平臺已經勾選提交了其他發票了,那不抵扣進項分錄怎么做?借管理費用物業費借應交稅費待認證進項稅額,貸應付賬款物業公司嗎?
答: 你好,沒有認證做,是,借管理費用物業費借應交稅費待認證進項稅額,貸應付賬款物業公司
公司收到交的房屋和物業費專用發票可以做在 借 管理費用-** 借 應交稅費 應交增值稅 進項稅額貸 應付賬款 房東公司名稱 對嗎
答: 你好,可以這么做的。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
前一個月計提廠租:借:管理費用—-廠租19047.62貸:其他應付款—-某物業公司 19047.62下個月收到發票,直接是:某月廠租:借:應交稅費—應交增值稅—進項稅額 952.38貸:其他應付款—-某物業公司952.38這樣可以嗎?計提得剛剛好!還是必須這樣做前一個月計提廠租:借:管理費用—-廠租19047.62貸:其他應付款—-某物業公司 19047.62下個月收到發票借:管理費用—-廠租-19047.62貸:其他應付款—-某物業公司 -19047.62借:管理費用—-廠租19047.62 應交稅費-應交增值稅—進項稅952.38貸:其他應付款—-某物業公司 20000
答: 是要按第二種方式做賬的。

