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優雅的柚子
于2023-01-05 14:14 發布 ??1343次瀏覽
王超老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
2023-01-05 14:15
你好你這個是進項留到下一期抵扣吧,這個分錄是正確的
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物業費有稅的,是不是借:管理費用-物業費 管理費用-停車費 貸銀行存款 貸:應交稅費
答: 你好,應交稅費計入借方,而不是貸方的
收到管理費用專票,借管理費用,應交稅費~進項貸銀行存款?
答: 是這樣做會計分錄的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
管理費用的進項稅,入賬時做借管理費用-辦公費,應交稅費-待抵扣進項稅額,貸銀行存款行嗎
答: 你好,是取得專用發票,暫時沒有認證抵扣?
借管理費用-辦公室, 應交稅費應交進項 貸銀行存款7166借應交稅費應交減免稅款 貸管理費用-辦公費分錄對嗎?
討論
電費是借:管理費用-電費應交稅金-進項稅貸:銀行存款嗎?
那是這么做的對嗎? 借:管理費用-業務招待費 1992.45 應交稅費-應交增值稅-進項稅 119.55 貸:銀行存款 2112 轉出,借:管理費用-業務招待費 119.55 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出 119.55
我單位想把之前的進項稅做轉出,請問如下操作是否正確:借:管理費用 100 貸:銀行存款 100借:應交稅費-應交增值稅-進項稅 13.79 貸:應交稅費-應交稅費-進項稅額轉出 13.79我個人理解應該是:1、先將之前的費用憑證沖回:借:管理費用 -100 貸:銀行存款 -1002、借:管理費用 86.21 進項稅 13.79 貸:銀行存款 1003、借:管理費用 13.79 貸:進項稅轉出 13.79請幫忙確認,哪種方法最合理,謝謝!
費用進項票入賬,是不是記借管理費用 應交稅費-待抵扣進項稅額貸銀行存款
王超老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
★ 4.98 解題: 79959 個
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