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隨遇而安
于2017-01-10 21:08 發布 ??870次瀏覽
趙老師
職稱: 中級會計師
2017-01-11 10:47
我紅沖的增值稅應該退給我吧
趙老師 解答
2017-01-11 08:18
這個月應交增值稅等于收入乘以稅率,不減去上月增值稅。
2017-01-11 10:54
紅沖部分的增值稅從當月銷項稅中抵減掉了
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跨月開增值稅紅字發票前要先申報交稅嗎
答: 是的,需要先申報了,才可以申請開具負數發票沖銷的
紅字發票怎么申報增值稅
答: 你好,是進項紅字還是銷項紅字?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
本月開了紅字發票,未開藍字發票,我申報增值稅時增值稅可以申報成負數嗎?
答: 可以 但是自己申報不了
增值稅紅字發票開具后,增值稅申報表怎么填?
討論
第四季度正常開票279243.59元,由于第三季度開錯稅率,第四季度開紅字發票161223.73元,申報收入是279243.59-167223.73=118019.86。應交增值稅上季度已交7145.27,這個月應交增值稅減去7145.27對嗎
購買已認證的發票,再發票系統中申請了紅字發票,在增值稅申報時,這部分紅字發票的稅款會自動填在增值稅申報中嗎?
公司應交增值稅為1300可是預繳了增值稅1500(代開了紅字發票)那么申報附加稅按哪個金額申報
老師,增值稅發票本月開了紅字,增值稅應納稅額是負數,增值稅申報表可以負數申報嗎?還是0申報?
趙老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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趙老師 解答
2017-01-11 08:18
趙老師 解答
2017-01-11 10:54