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冷酷的過客
于2021-10-13 09:45 發布 ??1045次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2021-10-13 09:47
你好 ; 是的。 你季度不超過45萬的話。 你專票和普票都開了 的話。 普票寫11欄次去 。 專票寫 1-3欄里面的專票欄次去報。 到時減免2% 實際是按1%繳納增值稅的
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申報增值稅時,是先填報“增值稅納稅申報表”,還是先填報“增值稅納稅申報表附列資料”呢?
答: 你好!先填增值稅納稅申報表附列資料。
增值稅納稅申報表與帳面應納稅金額不一致,是調整帳面余額還是調整增值稅納稅申報表?
答: 是要調整賬面余額的。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,增值稅發票本月開了紅字,增值稅應納稅額是負數,增值稅申報表可以負數申報嗎?還是0申報?
答: 你好 不能 你們負數報不了 你們得去當地稅局申報的
申報增值稅時申報失敗原因:主表第23欄次“應納稅額減征額”填報異常,附表4和增值稅減免稅申報明細表均填寫。
討論
增值稅申報,和增值稅應納稅額申報的區別
增值稅一般納稅人減免稅申報需填寫哪幾個表?是不是增值稅納稅申報表(一般納稅人)、增值稅納稅申報表附列資料(一)、增值稅減免稅申報明細表這三個表即可是吧?
老師,我已報了增值稅申報表,里面的應納稅額與預交稅額差0.11元。在我申報附加稅申報表時,計稅依據直接顯示0.11元,我就改成了增值稅申報表里應納稅額的數
老師,小規模納稅人季度銷售額不足30萬的話,在進行增值稅納稅申報時只需要填寫《增值稅納稅申報表》,不需填寫《增值稅納稅申報表附列資料》和《增值稅減免稅申報明細表》這兩個表了嗎?
meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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