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送心意

立紅老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-07-03 15:27

你好,這個(gè)不需要改申報(bào)表的呢?

A會(huì)計(jì)學(xué)堂-張老師 追問

2020-07-03 15:29

你的意思是系統(tǒng)顯示的計(jì)稅依據(jù)是0.11就不用改了嗎?

立紅老師 解答

2020-07-03 15:37

你好,是的,不用改的、。然后如果交稅額大于賬上的金額,將多交計(jì)入管理費(fèi)用費(fèi)用就可以

A會(huì)計(jì)學(xué)堂-張老師 追問

2020-07-03 16:04

可是增值稅報(bào)表的應(yīng)交稅額是兩萬多,不是0.11元

立紅老師 解答

2020-07-03 16:07

你好,想知道您申報(bào)表應(yīng)交稅是多少;賬上的應(yīng)交稅是多少

A會(huì)計(jì)學(xué)堂-張老師 追問

2020-07-03 16:10

這么說吧,應(yīng)交增值稅申報(bào)表是24356.7,賬上已交增值稅是24356.81

立紅老師 解答

2020-07-03 16:25

你好,
借,應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅0.11
貸,應(yīng)交稅費(fèi)一已交增值稅0.11

A會(huì)計(jì)學(xué)堂-張老師 追問

2020-07-03 16:37

我問的是附加稅計(jì)稅依據(jù)寫哪個(gè)數(shù)

立紅老師 解答

2020-07-03 16:45

你好,附加稅寫應(yīng)交增值稅申報(bào)表是24356.7

A會(huì)計(jì)學(xué)堂-張老師 追問

2020-07-03 17:12

但是保存時(shí),提示計(jì)稅依據(jù)發(fā)生改變,還沒有填寫修改原因,

立紅老師 解答

2020-07-03 17:15

你好,我們不是按應(yīng)交增值稅申報(bào)表是24356.7填的么,并沒有手動(dòng)改動(dòng)呢

A會(huì)計(jì)學(xué)堂-張老師 追問

2020-07-03 17:38

請(qǐng)問修改原因我怎么寫

立紅老師 解答

2020-07-03 17:44

你好,您有修改么,如果沒有,保存就可以;如果改了,寫手動(dòng)填寫申報(bào)表就可以。

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相關(guān)問題討論
你好,不交增值稅,你的附加稅0申報(bào)就可以
2018-10-17 10:51:47
你好,對(duì)的,就是本月應(yīng)交的增值稅額。
2018-07-09 15:04:12
你好,這個(gè)不需要改申報(bào)表的呢?
2020-07-03 15:27:40
你好,是主表的增值稅應(yīng)納稅額
2018-05-04 09:24:58
你好,做帳還是按照實(shí)際的來,多交的稅款,在應(yīng)交稅費(fèi)里面體現(xiàn)。
2021-01-14 12:35:42
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