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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-10-12 15:05

你好,之前分錄是怎么做的?

淡定的月亮 追問

2021-10-12 15:07

因為是付給供應商的監管費,減少應付賬款了,借 應付賬款 ,貸銀行存款

郭老師 解答

2021-10-12 15:08

你好,正確的應該是借管理費用貸銀行存款嗎?

淡定的月亮 追問

2021-10-12 15:11

嗯對的 ,那筆付給供應商的是監管費,不是貨款

郭老師 解答

2021-10-12 15:12

借管理費用貸應付賬款做這個。

淡定的月亮 追問

2021-10-12 15:14

這樣子嘛,我在想就是這樣子做會影響本期的費用那些??不曉得有沒有其他的處理方法

郭老師 解答

2021-10-12 15:16

你好,可以的,可以這么做的。

郭老師 解答

2021-10-12 15:16

你就反結賬,修改當月之前申報表也需要修改。

淡定的月亮 追問

2021-10-12 15:17

噢只能這樣子嘠

郭老師 解答

2021-10-12 15:21

好對的是的是這么做的。

淡定的月亮 追問

2021-10-12 15:26

好的謝謝噢

郭老師 解答

2021-10-12 15:30

不用客氣,工作愉快。

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相關問題討論
你好,之前分錄是怎么做的?
2021-10-12 15:05:37
你好, 收到支票 借,銀行存款 貸,應收賬款 又背書給其他司 借,管理費用 貸,銀行存款
2020-05-29 21:06:48
你好,是本來應當計入管理費用而沒有計入的意思?
2019-09-25 14:43:25
您好,這個要看是否收到發票了,如果原來收到發票沒有付款的,記入了應付賬款的,現在付款就要沖應付賬款,如果當時收到發票,當時付款的,有可能記入管理費用,庫存商品等科目,或者先借:管理費用,庫存商品等科目,貸:應付賬款,再根據付款憑證,借:應付賬款,貸;現金或者銀行存款。
2018-06-22 20:46:17
您好,學員,是可以的。
2020-04-10 09:27:23
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